审计科在医院领导下开展内部审计工作,向其负责并承担以下职责:
(一)依据相关法律规章,制定医院内部审计制度、工作规范及年度审计计划等,按本制度开展内部审计工作;
(二)对医院贯彻落实重大政策措施情况进行审计;
(三)对医院重大决策、重点项目、经济运行绩效以及年度业务计划执行情况进行审计;
(四)对医院财务收支、预算执行、采购活动、资产管理、工程建设及其他经济活动进行监督和专项审计;
(五)对卫生、科教等各类专项经费的管理和使用进行审计;
(六)对医院内部控制制定合理性、执行有效性进行评价及风险管理情况进行审计;
(七)对医院内部管理的干部履行经济责任情况进行审计;
(八)根据工作需要,对非涉密事项按程序向社会购买审计服务;
(九)协助医院主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;
(十)负责审计业务的协调、信息报送、工作汇报等相关工作;
(十一)完成领导交办的其他事项。